Sistema COD – Ayuda Rápida Certificado de origen Digital con token


OPERAR EN NAVEGADOR DE INTERNET MOZILLA FIREFOX VERSIÓN 51

ENTRAR AL SISTEMA:

Ingresar usuario y clave


1) Carga inicial de datos

Menú Principal

Datos Declaración Jurada

Empresas

Agregar

Ingresa datos: Tipo Empresa, Razón Social, Calle, Nro, Piso, Ciudad, Código, Provincia, País

Guardar-Cerrar-Hecho

Menú Principal

Datos Declaración Jurada

Productos

Agregar

1- Información del Producto

Cargar todos los datos y Guardar

2-Botón Clasificar

Agregar

Seleccionar Nomenclador- Posición Arancelaria: Escribir posición sin puntitos o seleccionarla del combo. Para Naladisa ingresar Año del nomenclador.

Guardar-Cerrar-Hecho

3-Botón Materiales A-B-C

Agregar

Cargar todos los datos y Guardar

Se cargan separadamente los materiales tipo A ,B y C hasta completar el 100% de los insumos del producto, los tipo A pueden quedar todos en un mismo registro separados por coma.

2) Tramitar Certificado de Origen Digital

Botón “CREAR”

1- Ingresar Datos Generales y Guardar

Los datos son: Nro Interno del Solicitante Opcional

Facturar A Obligatorio

Exportador/Productor Obligatorio

Importador Obligatorio

Consignatario Obligatorio

Acuerdo Obligatorio

Medio de Transporte Obligatorio

Puerto de Embarque Obligatorio

País Destino Obligatorio

2 -Facturas Exportación

Para cada factura: Agregar

Ingresar Nro y Fecha de la Factura y Guardar

Imágenes de Factura – Agregar

Archivo a Subir: Seleccionar archivo (pdf/jpg desde la pc)

Subir – Cerrar - Cerrar

Si hay más facturas repetir la operación, sino Volver

3-Ítems del COD

Para cada ítem del COD : Agregar

Seleccionar el producto

Marcar/desmarcar si se quiere incluir o no el dicho de la partida (si no es Mercosur)

Seleccionar la unidad de medida

Ingresar la cantidad

Ingresar el valor fob

Seleccionar la norma de origen

Seleccionar el año de negociación (solo para NALADISA)

Guardar – Cerrar – Hecho

Para Mercosur (A14, A18, A57)

Se debe completar el campo nuevo “Valor Factura”, correspondiente con el valor en la factura.

El valor FOB se debe seguir poniendo, independientemente de lo que se complete en campo Valor

4-Declaración Jurada – Se despliega en ventana la DDJJ. Imprimir o Bajar (opcional) – X

La Declaración Jurada se firma junto con el COD cuando la solicitud está aceptada.

--Cuando da error por falta de carga de algún dato del producto (ejemplo materiales), hay que ir a Datos Declaración Jurada, Productos, cargar lo que falta, luego volver al ítem y seleccionar nuevamente el producto para que lo actualice.--

5- Certificado de Origen

Ingresar Observaciones (opcional)

Guardar

Impresión provisoria (opcional) – Imprimir COD – Imprimir Dorso – Volver

Nota: Siempre que se haga algún cambio, el Certificado de Origen se debe guardar para que se vean reflejados en el mismo.

Descargar pdf provisorio

Si bien el Certificado aún no fue aprobado, en esta instancia ya se puede generar un provisorio para enviar al importador:

Menú principal-Tramitar certificado de Origen-Ingresar a la solicitud correspondiente-

Solapa certificado de origen

Imprimir COD : cuando se despliega el formulario se puede imprimir y también está la opción de Guardar el archivo, como para luego enviarlo por mail.

6-Modificar estado “A la firma del Solicitante” - Guardar - Volver

(IMPORTANTE, PARA FIRMAR CON TOKEN NO UTILIZAR EL BOTÓN PRESENTAR QUE APARECE EN PANTALLA)

7- Firmar COD con token para presentar la solicitud

--En navegador Mozilla 51, tener instalado y configurar seguridad de Java--

Colocar el token en la pc (debe ser previamente instalado en la PC, se instala una sola vez)

Menú Principal- Certificado de Origen - Firmar COD

Seleccionar la solicitud que se quiere firmar.

Cuando se abre la pantalla, dar aceptar si pide permisos para ejecutar – No actualizar Java

Opcional : Ver Certificado

Botón Firmar

Aparecerá una lista con los certificados digitales instalados en la PC, se deberá seleccionar el Certificado que corresponde a “Autoridad Certificante”

Cuando lo solicita, Ingresar el PIN - Confirmar

Debe salir el cartel “Firma COD Exitosa”, de lo contrario contactarse con la entidad emisora.

La solicitud queda “Firmada por el solicitante”


Cuando la entidad emisora revisa la solicitud, puede aceptarla u observarla.

Si la solicitud queda Observada por algún error detectado:

Volver a ingresar a la solicitud (que queda nuevamente en estado “En Creación”)

Corregir lo que sea necesario. Si lo que se corrigió fue un producto, se debe o bien borrar el item del producto y cargarlo de nuevo o ingresar al item, pasar por el producto y seleccionarlo de nuevo para que tome los cambios.

Repetir todos los pasos desde 4-Declaración Jurada (4-5 y 6)

8- Pago del Certificado

Se debe tener abierta una cuenta. Contactarse con la entidad emisora

Cuando la transferencia queda acreditada se visualizará en el saldo.

Cuando la solicitud está en “Aceptada Sin Pago” se le habilita el signo $

Haciendo Click sobre el $ pide confirmación, si se confirma, informa el nuevo saldo y dando ok pasa automáticamente a “Aceptada Con Pago”.

Consulta de Saldo y Movimientos

Desde la opción del Menú: Certificado de Origen/Movimientos Cuenta se pueden ver los ingresos y egresos de la cuenta y el saldo actual. Para sumar al saldo se debe hacer un pago anticipado a la entidad emisora por el monto que se necesite (desde el valor de un certificado).

9- Descargar COD y envío al exterior

Cuando la solicitud se encuentra “Firmada por <la entidad emisora>”

Menú principal-Tramitar certificado de Origen- botón Bajar XML

Guardar el archivo en la computadora

Atención:

No modificar el nombre del archivo luego de descargarlo.

Si se descargó el archivo varias veces, solo se puede enviar la primera (no las copias (1), (2)...)

Comprimirlo (botón derecho sobre el archivo descargado, Enviar a Carpetas Comprimidas)

Enviarlo únicamente comprimido , adjunto por mail al operador del exterior. No enviar el xml sin comprimir.

IMPORTANTE:

Envíe sus consultas por mail con el print de pantalla adjunto